七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
泽当街道党工委根据中共山南市乃东区委员会的授权,在街道发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,按照协调推进“四个全面”战略布局,对本地区党的建设全面负责,领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。主要职责是:
(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、自治区党委、市委和区委的决议。
(二)讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题,需由街道人大工委、办事处或者集体经济组织决定的重要事项,经街道党工委研究讨论后,由街道办事处、人大工委或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(三)领导街道人大工委、办事处、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对街道人民武装工作实行统一领导。
(四)落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,组织开展党风廉政建设和反腐败工作。
(五)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻点干部,协助做好人才引进和服务工作。
(六)统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。领导本街道的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
(七)对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。指导社会居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。
(八)强化职能转变,把工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
第四条 泽当街道办事处依据法律法规规定和山南市乃东区人民政府的授权,在街道党工委领导下履行相应的政府服务和行政管理职能。主要职责是:
(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,贯彻落实人力资源社会保障、教育、科技、文化、体育、卫生健康和财政、民政、公安、司法行政等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
(三)负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利
和尊重少数民族的风俗习惯,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。动员辖区各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
(五)负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。参与辖区设施规划、建设和验收,综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。
(六)建设社会主义物质文明和精神文明,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的新城区。
(七)协助上级有关执法部门开展本辖区执法工作。
(八)承办上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
街道内设机构为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、城市管理办公室,机构规格均为不定级别。内设机构不再加挂各类牌子。主要职责分别是:
(一)党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查;负责基层政策调研、政务监督等工作;负责文电、值班、党务政务公开,文书处理、档案、机要、保密、财务、后勤、会务、公车管理等工作;负责财政资金管理、国有资产管理和社区财务监督管理等工作;承担人大日常事务和人大代表联络等工作。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老、文化、创业创新、社会保障、社会救助等管理和服务。负责制定社会建设和社区服务规划,指导社区居委会等部门做好自身建设,做好社区服务工作;开展地名普查、语言文字等工作。
(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设党风廉政建设;负责宣传工作、社会工作、意识形态、武装、文明创建、"三务"公开等工作;负责强基惠民工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责加强基层民主政治建设,指导社区居民委做法自治,负责辖区内退休人员的社会化管理,为退休人员、职工提供养老、医疗、失业保险相关服务。
(三)经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划,产业机构调整、协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题,保护各种经济组织的合法权益;负责协助相关部门开展采集企业信息,服务驻街企业、负责项目发展等经济发展服务工作;促进经济城乡融合发展、指导农民经济合作组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;增加社区居民收入,负责农业农村,推进乡村振兴;实施人居环境整治,承担农村经营管理、农村集体"三资"监管、农民负担监管、农村宅基地审批、基本农田保护、生态环境保护等工作。抓好集体财务与资产的管理工作。负责协助开展科技科普工作,落实河湖(林)长制,协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。
(四)平安法治办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解,做好辖区信访、法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控、流动人口管理以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。负责防范和处理辖区内影响社会治安的群体性上访、非法集会、聚众闹事、游行示威等。负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及重点人员安置帮教管控工作;依据有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作,负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理、政协委员联络等工作。
(五)城市管理办公室。统筹城区规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设等工作。协助相关部门实施征地拆迁、补偿安置等工作;负责协助相关部门开展园林绿化、环境卫生、市容市貌管理工作。负责组织实施辖区住房建设管理。协助做好垃圾和污水处理等工作。负责组织协调行政执法工作。负责住宅小区、散户区住房安全管理工作,负责城市更新管理和老旧小区改造;加强协调、服务工作,动员、组织辖区群众参加管理城市的活动;负责物业管理工作,负责协助实施与居民生活密切相关的基础设施建设和管理,引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作,组织培育社会力量参与社区治理。
人大工委、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置,依托现有党政机构运行。
第六条 泽当街道党工委、泽当街道办事处核定行政编制13名,领导班子职数11名(3正8副),其中党工委书记1名,党工委副书记、办事处主任1名,党工委副书记、人大工委主任1名,党工委副书记1名,党工委委员、纪工委书记1名,党工委委员、办事处副主任1名,党工委委员、武装部部长1名,党工委委员2名,办事处副主任2名。党政机构负责人由党政副职兼任(纪工委书记不得兼任)。具体分工由本街道自行明确。
第七条泽当街道党工委、泽当街道办事处设下列3个事业单位(副科级):
(一)综合政务服务中心。主要职责为:承担面向群众提供一站式便民服务和指导社区便民服务工作;负责确定和调整进驻便民服务中心事项;根据法律法规和授权,负责区域内行政审批好公共服务等经办业务,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办、代办工作;推进便民服务中心规范化建设;加强对窗口工作人员的管理和培训;接受群众咨询、接受公众来电、发布有关公开信息;负责各类服务活动场所的功能规划、管理和维护;组织实施辖区内旅游的开发等工作;负责辖区内劳动力资源和退休人员的调查登记工作;提供劳动力供求信息和就业再就业援助;承担城区内各项财政收支工作;负责退役军人就业创业、优抚帮扶、信访接待、权益保障、走访慰问等工作;负责退役负责拥军优属等工作;承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
(二)网格化管理服务中心。整合社会保障、综合治理、应急管理等各类网络、建立一体化信息系统和综合指挥平台,为街道社区网格化管理提供支撑。负责辖区内社区服务信息网络建设、维护和社区服务信息资源的调查统计工作;负责网格管理、流动人口管理等工作;协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作;负责房屋和人口信息采集、统计、分析上报,房屋隐患排查,网格员队伍日常管理服务等工作;组织、协调有关部门共同解决本辖区内突出治安问题,积极开展矛盾纠纷排查调处工作;加强对社会治安网格化管理及群防群治队伍的建设和管理服务工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作;承担信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作;负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决,协调街道及上级相关部门办理案件并回复公众;负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析工作;承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
(三)社区卫生服务中心。负责基本医疗、保健和优生优育技术服务等工作;负责疾病预防控制工作;指导监督社区卫生服务站工作,加强家庭健康档案等社区信息管理,开展健康教育服务,协助处理辖区内的突发公共卫生事件以及卫生行政部门安排的其他公共卫生服务;执行城乡医疗保险政策,做好政策宣传、监督及服务工作;承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
第八条派驻政法机构设置及主要职责:
(一)泽当街道公安派出所(正科级)。核定公安专项编制6名,科级领导职数3名(2正1副)。主要负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理,行使治安行政权,治安管理处罚权,治安案件调查权;执行社会监督,履行监督考察权,治安行政强制权,使用秘密手段和武器、警械权,开展以治保会为主体和多层次的群治工作;协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。
(二)泽当街道司法所(副科级)。核定司法专项编制1名,科级领导职数1名(副科级)。主要负责协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。承担本辖区普法工作的规划、组织和落实。组织和建立基层法制宣传网络。指导管理人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解工作。当好法律顾问,做好“基层”法律服务,协办法律援助工作。
派驻机构工作人员实行由派出部门和街道办事处双重管理的管理体制,以派出部门管理为主。派驻机构工作人员的晋升、交流和考核等,派出部门要充分听取街道办事处的意见建议。
第九条本规定根据法律法规立改废释情况、机构和职能调整情况,定期集中进行调整。由区委、区政府负责解释,具体解释工作由区委机构编制委员会办公室承担,其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第十条本规定自印发之日起施行。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,429.74万元,支出总计2,429.74万元,与2023年度10760.50万元相比,收入、支出总计各减少8330.76万元,下降342.87%。主要原因:2023年行政区划调整为三个街道、16个社区,人员经费和项目经费较多,2024年各项收入支出减少。
(一)收入总计主要构成
本年收入2,407.68万元。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2023年度决算数无变动。年初结转结余22.06万元,主要是存量资金(其他工资福利支出、多若更换自来水表经费、多若社区三组农田网围栏资金),较2023年度决算数增加22.06万元,增长100%,主要原因是存量资金(其他工资福利支出、多若更换自来水表经费、多若社区三组农田网围栏资金)。
(二)支出总计主要构成
本年支出2,429.74万元。
结余分配0.00万元,较2023年度决算数无变动。
年末结转结余0.00万元,较2023年度决算数无变动。
(注:2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表;2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明 本年收入2,407.68万元,其中:财政拨款收入2,407.68万元,占100%。
(注:上述各项收入数可取自财决公开02表。)
三、支出决算情况说明
本年支出2,429.74万元,其中:基本支出1,390.47万元,占57.23%;项目支出1,039.26万元,占42.77%。
(注:上述各项支出数可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,407.68万元,支出2,429.74万元。与2023年度10760.50相比,财政拨款收入减少8352.82万元,下降346.92%,主要原因:2023年行政区划调整为三个街道、16个社区,人员经费和项目经费较多,2024年收入减少;支出总计减少8330.76万元,下降342.87%。主要原因:2023年行政区划调整为三个街道、16个社区,人员经费和项目经费较多,2024年各项支出减少。
财政拨款年初结转结余22.06万元,主要是存量资金(其他工资福利支出、多若更换自来水表经费、多若社区三组农田网围栏资金),较2023年度决算数增加220.26万元,增长100%,主要原因是存量资金(其他工资福利支出、多若更换自来水表经费、多若社区三组农田网围栏资金)。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2023年度决算数无变动。
(注:2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,303.07万元,占本年支出合计的94.79%。与2023年度5553.71相比,一般公共预算财政拨款支出减少3250.64万元,下降141.14%,主要原因是2023年行政区划调整为三个街道、16个社区,人员经费和项目经费较多,2024年各项收入支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,303.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1914.57万元,占83.13%;公共安全(类)支出0.72万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出16.18万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出138.08万元,占6%;卫生和健康(类)支出91.88万元,占3.99%;农林水支出(类)支出3万元,占0.13%;交通运输(类)支出7.95万元,占0.35%;自然资源海洋气象(类)支出4.03万元,占0.17%;住房保障(类)支出106.04万元,占4.6%;灾害防治及应急管理(类)支出20.64万元,占0.9%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2377.68万元,支出决算为2,303.07万元,完成年初预算的96.86%。其中:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂政协工作经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2050.61万元,支出决算为1785.2万元。决算数小于预算数的主要原因:当年项目未支出进度款。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂伙食补助。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂财务培训工作经费。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂村级党建经费。
6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂宣传工作经费。
7.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂伙食补助。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂泽当社区猴子洞、贡布路旅游景区管控费。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂行政文艺演出队经费、戏曲进乡村经费、综合文化服务中心免费开放经费。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂三支一扶伙食补助。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为131.63万元,支出决算为136.78万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,养老保险缴费支出增加,追加资金。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂社保工作经费。
13.卫生和健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事处支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂创卫工作经费。
14.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.35万元,支出决算为65.82万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,追加资金。
15.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.98万元,支出决算为11.05万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,追加资金。
16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂工作经费。
17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.95万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂公路养护资金和生态岗位资金。
18.自然资源气候(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.03万元。决算数大于预算数的主要原因:上级部门调剂历史遗留问题资金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为98.73万元,支出决算为106.04万元。决算数大于预算数的主要原因:7月公积金基数重新核定,缴费增加。
20.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。年初预算为22.38万元,支出决算为20.64万元。决算数小于预算数的主要原因:消防文员经费当年未使用完。
(注:本部分支出决算数可取自财决公开05表,年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本,根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,390.47万元,其中:人员经费1,329.53万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;其他对个人和家庭的补助等。公用经费60.94万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出125.02万元,占本年支出合计的5.19%。与2023年度5200万元相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5074.98万元,下降4059.33%,主要原因是2023年乃东街道帕竹公司5200万元为政府专项债。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出125.02万元,主要用于以下方面:征地和拆迁补偿支出(类)支出64.66万元,占51.72%;农村基础设施建设支出(类)支出60.37万元,占48.28%;。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为125.02万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.64万元,占本年支出合计的0.067%。与2023年度6.79万元相比,国有资本经营预算财政拨款支出减少5.15万元,下降314.02%,主要原因是行政区划调整,2023年度资金在2024年度已转至结莎街道和乃东街道。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.64万元,主要用于以下方面:国有企业退休人员社会化管理补助支出(类)支出1.64万元,占100%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.64万元。其中:
1.国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因:通过上级部门调剂至我单位。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的100%,与2023年度8万元相比,“三公”经费支出减少2万元,下降33.33%。(注:因行政区划调整2023年为三个街道,“三公”经费支出分别为:泽当街道8万元、乃东街道2万元、结莎街道1万元。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,主要用于公务用车运行维护费,年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于车辆保险、维修及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一致,完成预算的100%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)2万元,增长(下降)33.33%,主要原因是行政区划调整后,社区减少,下乡范围减小。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2281.01万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金125.02万元,组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1万元。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度泽当街道部门(单位)机关运行经费609,431.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出)。
2024年度无政府采购支出。
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积3102.2平方米。
本部门共有车辆6辆,公务用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是三个社区垃圾运输车。
(注:上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
7.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游管理事务(项)。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政运行(项)。
13.卫生和健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事处支出(项)。
14.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
15.卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。
17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
18.自然资源气候(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
20.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。
