乃东区委国安办2022年度部门决算
2023年10月8日
目录
第一部分 乃东区国安办概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分乃东区国安办2022年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分乃东区委员会国安办2022年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
乃东区委国安办概况
乃东区委国安办概况
(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,坚持党对国家安全工作的绝对领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”
(二)坚持以总体国家安全观为指导,贯彻落实关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的决策部署,贯彻落实区委和区委国安委的工作要求,统筹指挥协调全区国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作,配合边境管理有关工作。建立健全国家安全、社会稳定、边境管理和反分裂斗争督导检查工作机制,制定检查、考评、考核等相关制度,并组织实施。
(三)负责起草区委国安委及其办公室年度工作要点、工作计划、实施方案、专项工作报告和工作总结;制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案和重大专项工作方案;负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定、反分裂斗争协调联络机制。
(四)负责开展国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的调查研究,对以反分裂斗争为重点的国家安全工作总体布局提出建议,为区委和区委国安委处置国家安全事务提供决策服务。
(五)负责牵头实施《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规,参与国家安全领域党内法规制度建设并监督检查制度执行情况,组织实施关于推进国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作法治化、规范化建设的政策措施,并提出改进工作的建议。
(六)研究处理有关方面提出的涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争的事项及相关请示,向市委国安委和区委国安委提出建议。负责组织协调有关方面开展国家安全审查和监管工作。
(七)配合主管部门统筹协调、收集汇总涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的情报,及时报告市委国安委和区委国安委。配合上级部门协同推进国家安全情报信息网络建设,调度各方资源开展情况信息会商研判。了解组织有关方面对涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的突出问题和苗头隐患进行专题调研,分析原因,提出工作建议;对未能正确履行工作职责、导致发生严重危害国家安全和社会稳定、反分裂斗争情况的单位和个人,协调有关方面查清事实,提出责任追究建议。
(八)落实国家安全风险监测预警制度,协调有关方面对有关领域提出风险预警;贯彻执行重大政策措施、重大建设项目安全稳定风险评估制度,开展安全风险评估和审核报备工作;依法加强风险的监测预警和防范管控;协调有关方面开展风险排查、矛盾化解工作,配合处置重大危机和突发事件。
(九)拟订全区年度维护国家安全和社会稳定工作实施方案、阶段性、专项性工作方案;协调有关方面制定和完善应对重大突发事件工作预案,统筹协调、指导有关方面妥善处置。负责敏感期(敏感节点)、重大政治活动和重大节庆、大型宗教民俗活动期间的社会稳定工作;负责预防、排查、化解影响国家安全、社会稳定、反分裂斗争的各类风险隐患,督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。承担协调维稳力量参与国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的具体事宜。
(十)组织开展涉稳隐患和维稳热点敏感问题排查整治,督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。负责区国安指挥部指挥调度工作,研究提出全区维稳戒备等级调整转换的工作建议,调度、指导全区各级值班带班工作。协调指导与邻近县的维稳协作工作。
(十一)负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作,指导、协调全区国家安全工作的新闻宣传和舆论引导;负责开展国家安全培训,组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育,提高全社会国家安全意识
(十二)统筹协调推进全区国家安全保障能力建设和专业队伍建设,建立健全国家安全经费、装备、物资、力量等投入保障制度,完善国家安全专门人才培养激励机制。
(十三)贯彻执行边防工作相关法律法规和政策措施,推动健全完善党政军警民合力强边固防的协调联动机制,协同、配合推进边境管理体系建设,参与协调联络机制,提高战略管控能力;协调推进边防信息化建设。
(十四)完成区委和区委国安委交办的其他任务。
第二部分
乃东区委国安办2022 年度
部门决算明细表
表1: | 财政拨款收支决算总表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 675.71 | 一、本年支出 | 0 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 675.71 | (一)一般公共服务支出 | 11.88 | ||
(二) 政府性基金预算财政拨款 | (四)公共安全支出 | 542.71 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 48.24 | 0 | |||
二.上年结转 | (十)卫生健康支出 | 29.06 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 0 | (十一)住房保障支出 | 43.82 | ||
(二) 政府性基金预算财政拨款 | |||||
二 结转下年 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 675.71 | 支 出 总 计 | 675.71 | 675.71 | 0 |
表2: | 一般公共预算支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2021年决算数 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
201 | 一般公共服务 | 11.88 | 11.88 | ||||||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 542.71 | 542.71 | ||||||
20403 | 国家安全 | 542.71 | 542.71 | ||||||
2040301 | 行政运行 | 476.17 | 476.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.24 | 48.24 | ||||||
2080505 | 行政事业单位养老支出 | 47.92 | 47.92 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基本支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.32 | 43.82 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 43.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.32 | 43.82 | ||||||
合计 | 675.71 | 675.71 | |||||||
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | |||||||||
表3: | 一般公共预算基本支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
301 | 工资福利支出 | 502.23 | 502.23 | ||||||
30101 | 基本工资 | 112.43 | 112.43 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 251.53 | 251.53 | ||||||
30103 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.94 | 47.94 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.07 | 23.07 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6 | 6 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.14 | 17.14 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 88.69 | 88.69 | ||||||
30201 | 办公费 | 15.28 | 15.28 | ||||||
30202 | 印刷费 | 7.23 | 7.23 | ||||||
30205 | 水费 | ||||||||
30206 | 电费 | 30 | 30 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | ||||||
30208 | 取暖费 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 0.71 | 0.71 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 26.69 | 26.69 | ||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.72 | 1.72 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 | 6.56 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.67 | 53.67 | ||||||
30305 | 生活补助 | 45.30 | 45.30 | ||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.37 | 8.37 | ||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 31.12 | 31.12 | ||||||
合计 | 675.71 | 502.23 | 173.48 |
表4: | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年决算数 | 2021年决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 |
表5: | 政府性基金支出决算表 | ||||||||
填报单位:XXX(部门) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | |||||||||
备注:乃东区委员会国家安全委员会2021年决算无基金 | |||||||||
表6: | 部门收支决算总表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 675.71 | 一、一般公共服务支出 | 11.88 | ||||||
二 政府基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 542.71 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 48.24 | ||||||||
十、卫生健康支出 | 29.06 | ||||||||
十一、住房保障支出 | 43.82 | ||||||||
本年收入合计 | 675.71 | 本年支出合计 | 675.71 | ||||||
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | ||||||
收 入 总 计 | 675.71 | 支 出 总 计 | 675.71 |
表7: | 部门收入决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | 675.71 | 675.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务 | 11.88 | 11.88 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 542.71 | 542.71 | ||||||||
20403 | 国家安全 | 542.71 | 542.71 | ||||||||
2040301 | 行政运行 | 476.17 | 476.17 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.24 | 48.24 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.94 | 47.94 | ||||||||
2081199 | 残疾人事业支出 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基本支出 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 |
表8: | 部门支出决算总表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 |
201 | 一般公共服务 | 11.88 | 11.88 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.88 | 11.88 | ||||
204 | 公共安全支出 | 542.71 | 402.86 | 139.85 | |||
20403 | 国家安全 | 542.71 | 402.86 | 139.85 | |||
2040301 | 行政运行 | 542.71 | 402.86 | 139.85 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.24 | 48.24 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.94 | 47.94 | 0 | |||
2081199 | 残疾人事业支出 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基本支出 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 | 0 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | 0 |
第三部分
乃东区委国安办2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明
乃东区委国安办2022年度财政拨款收入总决算675.71万元中:一般公共预算拨款675.71万元;2022年度财政拨款支出总决算675.71万元,其中:公共安全支出542.71万元,无结转下年。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
1、2022年乃东区委国安办一般公共预算支出决算数为675.71万元,其中基本支出523.98万元,项目支出151.73万元。
2、2019年乃东区委国安办成立,工资关系在原单位,2020年1月国安办开始独立开户进行工资发放,2022年基本工资112.43万元,五险一金财配138.27万元 。
一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
1、2022年乃东区委国安办一般公共预算支出决算数为675.71万元,其中公共安全支出542.71万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
1、公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)542.71万元,其中:基本支出402.86万元,项目支出139.85万元。
2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)0万元,无项目支出。
三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明
乃东区委国安办2022年一般公共预算基本支出决算数为675.71万元,其中:
工资福利支出502.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出88.69万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、维修(护)费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助53.67万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出31.12万元,主要包括专用设备购置、其他资本性支出。
四、2022年“三公”经费决算情况说明
乃东区委员会政法委员会2022年“三公经费”决算数1.72万元,其中:公务用车运行费1.72万元;2021年三公经费1.53万元。
五、2022年度政府性基金决算支出情况说明
乃东区委国安办2022年度无政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支决算情况总体说明
按照综合决算的原则,乃东区委国安办所有收入和支出均纳入部门决算管理,乃东区委国安办2022年收支总决算675.71万元,其中:公共安全支出542.71万元,无结转下年。
七、2022年度收入决算情况说明
2022年度收入决算总计675.71万元。
一般公共预算拨款收入675.71万元,占总收入的100%;
上年无结转。
八、2022年度支出决算情况说明
2022年度支出决算总计675.71万元。
公共安全支出542.71万元,占总支出的80%。
其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指乃东区财政当年拨付的资金。
二、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、行政运行(项),指用于保障乃东区委员会国安办完成日常工作任务而发生的基本支出。
五、工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出,反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
七、对个人和家庭的补助,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、资本性支出,反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。
九、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。