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索引号: 000014349/2025-00003
文号:
发布机构: 乃东区财政局(国资委)
主题分类: 财政金融审计
组配分类: 财政信息
发文日期: 2025-10-28 10:19

乃东区2024年度财政总决算公开

时间: 2025-10-28

一、2024年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收入支出执行情况

1、一般公共预算收入情况:

1)2024年上级补助收入198107万元。其中:返还性收入4560万元,一般性转移支付收入171082万元,专项转移支付收入22465万元。

2)2024年完成本级一般公共预算收入24001万元,同比上年减少1329万元,下降5.25%。其中:税收收入完成18419万元,同比上年减少849万元,下降4.41%。非税收入完成5582万元,同比上年减少480万元,下降7.92%。

表:2024年与上年数据对比表

单位:万元

科目名称

本期累计

上年同期

较上年同期增减额

增 减

百分比

一般公共预算收入合计

24001

25330

-1329

-5.25%

①税收收入

18419 

19268

-849

-4.41%

增值税

9066 

9377

-311

-3.32%

企业所得税

2013 

2885

-872

-30.23%

个人所得税

3316 

3454

-138

-3.99%

资源税

1

1

0

0.00%

城市维护建设税

1006 

956

50

5.23%

印花税

324 

312

12

3.85%

城镇土地使用税

51

51

0

0.00%

土地增值税

391 

317

74

23.34%

耕地占用税

758 

693

65

9.38%

契税

1457 

1204

253

21.01%

环境保护税

36 

18

18

100.00%

②非税收入

5582 

6062

-480

-7.29%

专项收入

924 

920

4

0.43%

行政事业性收费收入

1695 

1583

112

7.08%

罚没收入

1366 

1766

-400

-22.65%

国有资源(资产)有偿使用收入

547 

609

-62

-10.18%

捐赠收入

609

1000

-391

-39.1%

政府住房基金收入

309 

184

125

67.93%

其他收入

132

0

132

100%

2、一般公共预算支出执行情况:

2024年一般公共预算支出年初预算数214404万元,年末一般公共预算支出调整预算数271644万元全年一般公共预算支出决算数254534万元,完成年初预算数118.72%,比上年增加45505万元,增长21.77%其中:一般公共服务支出52636万元,比上年同期增加9500万元,增长22.02%;国防支出73万元,比上年同期减少98万元,下降57.31%;公共安全支出23558万元,比上年同期增加1730万元,增长7.93%;教育支出23289万元,比上年同期增加31万元,增长0.13%;科学技术支出973万元,比上年同期增加794万元,增长443.58%;文化旅游体育与传媒支出3364万元,比上年同期减少558万元,下降14.23%;社会保障和就业支出20426万元,比上年同期增加1208万元,增长6.29%;卫生健康支出11974万元,比上年同期增加632万元,增长5.57%;节能环保支出3668万元,比上年同期减少5648万元,下降60.63%;城乡社区支出17860万元,比上年同期增加7650万元,增长74.93%;农林水支出56132万元,比上年同期增加12224万元,增长27.84%;交通运输支出1934万元,比上年同期增加950万元,增长96.54%;资源勘探工业信息等支出0万元,比上年同期减少15万元,下降100.00%;商业服务业等支出32万元,比上年同期减少450万元下降93.36%;自然资源海洋气象等支出6928万元,比上年同期增加1648万元,增长31.21%;住房保障支出27484万元,比上年同期增加15903万元,增长137.32%;粮油物资储备支出9万元,比上年同期增加5万元增长125%灾害防治及应急管理支出1714万元,比上年同期增加487万元,增长39.69%;其他支出2426万元,比上年同期减少488万元,下降16.75%债务付息支出54万元,与上年持平

(二)政府性基金预算收入支出执行情况

1、政府性基金预算收入情况

1)上级补助收入5493万元。

2)本级政府性基金收入完成7718万元,其中:国有土地使用权出让收入7186万元国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入480万元;其他政府性基金专项债务对应项目专项收入52万元

2、政府性基金支出情况

政府性基金预算支出24578万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6203万元;国有土地收益基金安排的支出44万元;大中型水库移民后期扶持基金支出205万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14011万元;彩票公益金安排的支出1882万元;地方政府专项债务付息支出2233万元。

3、政府性基金结转结余情况

上年结余5261万元本年末结转结余8523万元。

)国有资本经营收支决算情况。

国有资本经营性收入决算数为8.22万元,均为上级补助收入。国有资本经营性支出决算数为7万元,年终结余1.22万元

(四)政府债务情况

本年地方政府债务(转贷)收入14011万元。本年年末地方政府债务余额71814万元,其中一般债券2460万元,专项债务69354万元。

(五)“三公”经费支出情况

本年度三公经费支出986万元,其中:公务接待费2万元;公务用车购置经费353万元;公务用车运行维护费631万元;因公出国(境)费用0万元。

(六)年初预算和中期调整后继续安排的资金情况

本年度决算中,存在部分资金未通过年初预算和中期调整,其中大部分资金为特定项目和领域,其余资金为本年度需要急需调配资金应用于区委、区政府安排的各项重点工作,涉及预算单位18家,项目40个,资金共计2316万元。

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