乃东区2024年度财政总决算公开
一、2024年财政收支决算情况
(一)一般公共预算收入支出执行情况
1、一般公共预算收入情况:
(1)2024年上级补助收入198107万元。其中:返还性收入4560万元,一般性转移支付收入171082万元,专项转移支付收入22465万元。
(2)2024年完成本级一般公共预算收入24001万元,同比上年减少1329万元,下降5.25%。其中:税收收入完成18419万元,同比上年减少849万元,下降4.41%。非税收入完成5582万元,同比上年减少480万元,下降7.92%。
表:2024年与上年数据对比表
单位:万元
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科目名称 |
本期累计 |
上年同期 |
较上年同期增减额 |
增 减 百分比 |
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一般公共预算收入合计 |
24001 |
25330 |
-1329 |
-5.25% |
|
①税收收入 |
18419 |
19268 |
-849 |
-4.41% |
|
增值税 |
9066 |
9377 |
-311 |
-3.32% |
|
企业所得税 |
2013 |
2885 |
-872 |
-30.23% |
|
个人所得税 |
3316 |
3454 |
-138 |
-3.99% |
|
资源税 |
1 |
1 |
0 |
0.00% |
|
城市维护建设税 |
1006 |
956 |
50 |
5.23% |
|
印花税 |
324 |
312 |
12 |
3.85% |
|
城镇土地使用税 |
51 |
51 |
0 |
0.00% |
|
土地增值税 |
391 |
317 |
74 |
23.34% |
|
耕地占用税 |
758 |
693 |
65 |
9.38% |
|
契税 |
1457 |
1204 |
253 |
21.01% |
|
环境保护税 |
36 |
18 |
18 |
100.00% |
|
②非税收入 |
5582 |
6062 |
-480 |
-7.29% |
|
专项收入 |
924 |
920 |
4 |
0.43% |
|
行政事业性收费收入 |
1695 |
1583 |
112 |
7.08% |
|
罚没收入 |
1366 |
1766 |
-400 |
-22.65% |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
547 |
609 |
-62 |
-10.18% |
|
捐赠收入 |
609 |
1000 |
-391 |
-39.1% |
|
政府住房基金收入 |
309 |
184 |
125 |
67.93% |
|
其他收入 |
132 |
0 |
132 |
100% |
2、一般公共预算支出执行情况:
2024年一般公共预算支出年初预算数214404万元,年末一般公共预算支出调整预算数271644万元,全年一般公共预算支出决算数254534万元,完成年初预算数118.72%,比上年增加45505万元,增长21.77%,其中:一般公共服务支出52636万元,比上年同期增加9500万元,增长22.02%;国防支出73万元,比上年同期减少98万元,下降57.31%;公共安全支出23558万元,比上年同期增加1730万元,增长7.93%;教育支出23289万元,比上年同期增加31万元,增长0.13%;科学技术支出973万元,比上年同期增加794万元,增长443.58%;文化旅游体育与传媒支出3364万元,比上年同期减少558万元,下降14.23%;社会保障和就业支出20426万元,比上年同期增加1208万元,增长6.29%;卫生健康支出11974万元,比上年同期增加632万元,增长5.57%;节能环保支出3668万元,比上年同期减少5648万元,下降60.63%;城乡社区支出17860万元,比上年同期增加7650万元,增长74.93%;农林水支出56132万元,比上年同期增加12224万元,增长27.84%;交通运输支出1934万元,比上年同期增加950万元,增长96.54%;资源勘探工业信息等支出0万元,比上年同期减少15万元,下降100.00%;商业服务业等支出32万元,比上年同期减少450万元,下降93.36%;自然资源海洋气象等支出6928万元,比上年同期增加1648万元,增长31.21%;住房保障支出27484万元,比上年同期增加15903万元,增长137.32%;粮油物资储备支出9万元,比上年同期增加5万元,增长125%;灾害防治及应急管理支出1714万元,比上年同期增加487万元,增长39.69%;其他支出2426万元,比上年同期减少488万元,下降16.75%;债务付息支出54万元,与上年持平。
(二)政府性基金预算收入支出执行情况
1、政府性基金预算收入情况
(1)上级补助收入5493万元。
(2)本级政府性基金收入完成7718万元,其中:国有土地使用权出让收入7186万元;国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入480万元;其他政府性基金专项债务对应项目专项收入52万元。
2、政府性基金支出情况
政府性基金预算支出24578万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6203万元;国有土地收益基金安排的支出44万元;大中型水库移民后期扶持基金支出205万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14011万元;彩票公益金安排的支出1882万元;地方政府专项债务付息支出2233万元。
3、政府性基金结转结余情况
上年结余5261万元,本年末结转结余8523万元。
(三)国有资本经营收支决算情况。
国有资本经营性收入决算数为8.22万元,均为上级补助收入。国有资本经营性支出决算数为7万元,年终结余1.22万元
(四)政府债务情况
本年地方政府债务(转贷)收入14011万元。本年年末地方政府债务余额71814万元,其中一般债券2460万元,专项债务69354万元。
(五)“三公”经费支出情况
本年度三公经费支出986万元,其中:公务接待费2万元;公务用车购置经费353万元;公务用车运行维护费631万元;因公出国(境)费用0万元。
(六)年初预算和中期调整后继续安排的资金情况
本年度决算中,存在部分资金未通过年初预算和中期调整,其中大部分资金为特定项目和领域,其余资金为本年度需要急需调配资金应用于区委、区政府安排的各项重点工作,涉及预算单位18家,项目40个,资金共计2316万元。