乃东区2024年度财政总决算公开
一、2024年财政收支决算情况
(一)一般公共预算收入支出执行情况
1、一般公共预算收入情况:
(1)2024年上级补助收入198107万元。其中:返还性收入4560万元,一般性转移支付收入171082万元,专项转移支付收入22465万元。
(2)2024年完成本级一般公共预算收入24001万元,同比上年减少1329万元,下降5.25%。其中:税收收入完成18419万元,同比上年减少849万元,下降4.41%。非税收入完成5582万元,同比上年减少480万元,下降7.92%。
表:2024年与上年数据对比表
单位:万元
科目名称 | 本期累计 | 上年同期 | 较上年同期增减额 | 增 减 百分比 |
一般公共预算收入合计 | 24001 | 25330 | -1329 | -5.25% |
①税收收入 | 18419 | 19268 | -849 | -4.41% |
增值税 | 9066 | 9377 | -311 | -3.32% |
企业所得税 | 2013 | 2885 | -872 | -30.23% |
个人所得税 | 3316 | 3454 | -138 | -3.99% |
资源税 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
城市维护建设税 | 1006 | 956 | 50 | 5.23% |
印花税 | 324 | 312 | 12 | 3.85% |
城镇土地使用税 | 51 | 51 | 0 | 0.00% |
土地增值税 | 391 | 317 | 74 | 23.34% |
耕地占用税 | 758 | 693 | 65 | 9.38% |
契税 | 1457 | 1204 | 253 | 21.01% |
环境保护税 | 36 | 18 | 18 | 100.00% |
②非税收入 | 5582 | 6062 | -480 | -7.29% |
专项收入 | 924 | 920 | 4 | 0.43% |
行政事业性收费收入 | 1695 | 1583 | 112 | 7.08% |
罚没收入 | 1366 | 1766 | -400 | -22.65% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 547 | 609 | -62 | -10.18% |
捐赠收入 | 609 | 1000 | -391 | -39.1% |
政府住房基金收入 | 309 | 184 | 125 | 67.93% |
其他收入 | 132 | 0 | 132 | 100% |
2、一般公共预算支出执行情况:
2024年一般公共预算支出年初预算数214404万元,年末一般公共预算支出调整预算数271644万元,全年一般公共预算支出决算数254534万元,完成年初预算数118.72%,比上年增加45505万元,增长21.77%,其中:一般公共服务支出52636万元,比上年同期增加9500万元,增长22.02%;国防支出73万元,比上年同期减少98万元,下降57.31%;公共安全支出23558万元,比上年同期增加1730万元,增长7.93%;教育支出23289万元,比上年同期增加31万元,增长0.13%;科学技术支出973万元,比上年同期增加794万元,增长443.58%;文化旅游体育与传媒支出3364万元,比上年同期减少558万元,下降14.23%;社会保障和就业支出20426万元,比上年同期增加1208万元,增长6.29%;卫生健康支出11974万元,比上年同期增加632万元,增长5.57%;节能环保支出3668万元,比上年同期减少5648万元,下降60.63%;城乡社区支出17860万元,比上年同期增加7650万元,增长74.93%;农林水支出56132万元,比上年同期增加12224万元,增长27.84%;交通运输支出1934万元,比上年同期增加950万元,增长96.54%;资源勘探工业信息等支出0万元,比上年同期减少15万元,下降100.00%;商业服务业等支出32万元,比上年同期减少450万元,下降93.36%;自然资源海洋气象等支出6928万元,比上年同期增加1648万元,增长31.21%;住房保障支出27484万元,比上年同期增加15903万元,增长137.32%;粮油物资储备支出9万元,比上年同期增加5万元,增长125%;灾害防治及应急管理支出1714万元,比上年同期增加487万元,增长39.69%;其他支出2426万元,比上年同期减少488万元,下降16.75%;债务付息支出54万元,与上年持平。
(二)政府性基金预算收入支出执行情况
1、政府性基金预算收入情况
(1)上级补助收入5493万元。
(2)本级政府性基金收入完成7718万元,其中:国有土地使用权出让收入7186万元;国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入480万元;其他政府性基金专项债务对应项目专项收入52万元。
2、政府性基金支出情况
政府性基金预算支出24578万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6203万元;国有土地收益基金安排的支出44万元;大中型水库移民后期扶持基金支出205万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14011万元;彩票公益金安排的支出1882万元;地方政府专项债务付息支出2233万元。
3、政府性基金结转结余情况
上年结余5261万元,本年末结转结余8523万元。
(三)国有资本经营收支决算情况。
国有资本经营性收入决算数为8.22万元,均为上级补助收入。国有资本经营性支出决算数为7万元,年终结余1.22万元
(四)政府债务情况
本年地方政府债务(转贷)收入14011万元。本年年末地方政府债务余额71814万元,其中一般债券2460万元,专项债务69354万元。
(五)“三公”经费支出情况
本年度三公经费支出986万元,其中:公务接待费2万元;公务用车购置经费353万元;公务用车运行维护费631万元;因公出国(境)费用0万元。
(六)年初预算和中期调整后继续安排的资金情况
本年度决算中,存在部分资金未通过年初预算和中期调整,其中大部分资金为特定项目和领域,其余资金为本年度需要急需调配资金应用于区委、区政府安排的各项重点工作,涉及预算单位18家,项目40个,资金共计2316万元。